|
|
Faktúra |
4060
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
40021
|
ZŠ Soblahov-úč.jedálne
|
932,59 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40027
|
Slovak Telekom, a.s.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40026
|
CK SLNIEĆKO spol.s.r.o.
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40025
|
MUZIKER a.s.
|
694,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40024
|
ZSE energia, a.s.-
|
1 580,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40023
|
DAMEDIS, s.r.o.
|
408,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40022
|
ZŠ Soblahov-úč.jedálne
|
270,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40020
|
SILCOM Multimedia SK
|
39,95 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40029
|
DAMITO s.r.o.
|
427,32 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40019
|
Obec SOBLAHOV
|
197,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40018
|
Obec SOBLAHOV
|
242,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40017
|
Obec SOBLAHOV
|
266,40 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40016
|
ASC Applied Software Consultants
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40015
|
FIBEZ, s.r.o.
|
66,38 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40014
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
|
34,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40028
|
AXDATA, s.r.o.
|
79,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40030
|
KOMENSKÝ s.r.o.
|
9,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40012
|
ORANGE Slovensko, a.s.
|
303,95 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
40040
|
PAPERA
|
408,86 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |