Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
4060
FIBEZ, s.r.o.
66,38
s DPH
04.04.2022
06.09.2022
Faktúra
4187
Slovak Telekom, a.s.
58,49
s DPH
23.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4175
FIBEZ, s.r.o.
66,38
s DPH
07.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4176
ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ
681,25
s DPH
07.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4177
ZŠ s MŠ Soblahov-ŠJ
87,50
s DPH
07.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4178
LITTERA-Richard Šrobár
737,71
s DPH
10.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4179
DAMITO s.r.o.
159,31
s DPH
10.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4180
INTA s.r.o.
38,40
s DPH
10.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4181
ZSE energia, a.s.-
150,00
s DPH
10.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4182
ZSE energia, a.s.-
613,42
s DPH
10.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4183
ZSE energia, a.s.-
1 539,05
s DPH
10.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4184
MIP TN, s.r.o.
69,23
s DPH
17.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4185
REMONT Slovakia s.r.o.
50,40
s DPH
17.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4186
Slovak Telekom, a.s.
46,50
s DPH
17.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4188
AVESYS.EU s.r.o.
150,00
s DPH
23.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4173
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
141,77
s DPH
07.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4189
RM Gastro-JAZ s.r.o.
1 376,04
s DPH
23.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4190
RM Gastro-JAZ s.r.o.
1 680,36
s DPH
23.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4191
PYROSERVIS .a.s.
128,70
s DPH
28.10.2019
17.01.2020
Faktúra
4192
PYROSERVIS .a.s.
59,10
s DPH
28.10.2019
17.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4011